股份制改制与IPO上市服务

IPO

为企业提供以上市为目的涉及的股份制改制、IPO申报及后续服务的全过程审计及咨询服务,包括:

第一阶段

尽职调查与制定工作方案,主要工作包括:

1.财务状况及其他情况尽职调查;

2.发现管理及核算问题并提出解决方案;

3.会同企业与券商、律师等其他中介机构共同制定工作方案,明确各阶段工作内容及职责;

4.协助企业或受托负责建立、健全财务会计管理体系、建立、完善财务内部控制制度及针对性的财务培训。

 

第二阶段

整体变更为股份有限公司财务审计,主要工作包括:

1.参与确定企业发行上市整体方案与拟上市公司架构的设计;

2.进行财务重新调整规划,如股权重组等;

3.进行三年一期财务审计,出具财务审计报告及股改后的验资报告,协助企业按照相关法规要求进行股份公司申报、设立;协助企业就财务、审计事项的沟通以顺利获得批准或核准;

4.协助企业进行股份公司的建账工作。

 

第三阶段

制作财务会计申报材料与补充完善工作,主要工作包括:

1.制作完成财务会计部分申报发行文件;

2.根据公司或相关部门的要求,出具内部控制评价报告、管理建议书、盈利预测报告等文件;

3.协助企业向中国证监会发审委提交发行申报材料及补充、完善财务会计文件。


 第四阶段

股票发行与挂牌上市后的主要工作:

协助企业发行上市工作,包括募集资金到位后的验资、后续财务支持工作等。

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